
為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行,驗證公司質(zhì)量管理體系標準的適用性,近期,公司開(kāi)展了2018年度質(zhì)量管理體系內部審核。
內審采用交叉審核的方式,依據《檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則》、《檢驗和校準實(shí)驗室能力認可準則》、公司質(zhì)量管理手冊和程序文件、檢測標準等,通過(guò)查看工作記錄、重點(diǎn)環(huán)節抽查、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行全要素審核。
本次內審共發(fā)現6個(gè)不符合項,均為一般不符合項。對發(fā)現的不符合項,各部門(mén)組織人員進(jìn)行認真討論研究,分析存在的問(wèn)題,制訂了整改實(shí)施計劃,提出具體整改措施,并認真整改,及時(shí)完成了整改任務(wù)。
通過(guò)內審,從自身找問(wèn)題,從內部查隱患,找出薄弱環(huán)節,進(jìn)行改進(jìn),從而保證了公司的檢測質(zhì)量,為進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)競爭力奠定了基礎。
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