為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行,驗證公司質(zhì)量管理體系標準的適用性,近日,公司開(kāi)展了2015年度質(zhì)量管理體系內部審核。本次審核的依據為《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》、《檢驗和校準實(shí)驗室能力認可準則》、公司質(zhì)量管理手冊和程序文件、檢測標準等。審核的范圍為公司管理層及各部門(mén)。審核組由公司副總經(jīng)理兼質(zhì)量負責人謝玲兒任組長(cháng),各部門(mén)抽調5名內審員組成。內審采用交叉審核的方式。在審核過(guò)程中內審員通過(guò)查看工作記錄、重點(diǎn)環(huán)節抽查、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等對受審部門(mén)進(jìn)行全要素審核。本次內審共發(fā)現11個(gè)不符合項。通過(guò)內審,我們從自身找問(wèn)題,從內部查隱患,找出薄弱環(huán)節,進(jìn)行改進(jìn),從而保證了公司的檢測質(zhì)量,為進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)競爭力奠定了基礎。
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